Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Ítems

Código Catalogo

Descripción del Bien

Cantidad Total

Unidad de medida

Presentación

1

47131803-008

VER PLANTILLA SICP

1.270

Unidad

Bidón

2

47131816-003

VER PLANTILLA SICP

1.452

Unidad

Bidón

3

47131816-001

VER PLANTILLA SICP

591

Unidad

Frasco

4

47131824-001

VER PLANTILLA SICP

292

Unidad

Frasco

5

47131830-001

VER PLANTILLA SICP

268

Unidad

Frasco

6

47131604-001

Escoba común, de larga durabilidad. Tamaño: base 11,5 cm de largo x 3,5 cm de ancho, cerdas de 3 cm, con mango de madera.

865

Unidad

Unidad

7

47121806-001

VER PLANTILLA SICP

675

Unidad

Unidad

8

47131611-001

VER PLANTILLA SICP

227

Unidad

Unidad

9

47131816-002

Desodorante de ambientes para auto

247

Unidad

Unidad

10

47131802-001

Cera en pasta para vehículo

148

Unidad

Pote

11

47131802-001

Cera en pasta para piso

33

Unidad

Pote

12

47131816-008

Aromatizador para baño

192

Unidad

Unidad

13

47131816-007

Repuesto para aromatizador

248

Unidad

Unidad

14

47131501-001

Estopa

565

Unidad

Paquete

15

53131603-001

Afeitadora descartable de doble hoja de acero inoxidable con mango antideslizante.

1.800

Unidad

Unidad

16

47121801-001

Plumero

127

Unidad

Unidad

17

12352104-005

Alcohol en gel

308

Unidad

Frasco

18

53131502-001

Pasta dental con flúor de 180 grs. composición: monofluorofosfato de sodio 1,1 % (1450 ppm de flúor) Como mínimo.

1.000

Unidad

Unidad

19

12352310-004

Silicona en aerosol

111

Unidad

Frasco

20

53131503-001

Cepillo para dientes con cerda de nylon, goma termoplástica, anclo metálica, resina termoplástica.

1.000

Unidad

Unidad

21

53131606-001

Desodorante corporal antitranspirante  a bolilla en envase de 120 ml.

900

Unidad

Unidad

22

53131602-001

Shampoo Capilar

50

Unidad

Frasco

23

47131810-003

Abrillantadores de piso (Cera Liquida)

189

Litros

Frasco

24

47131816-005

Desodorante de ambiente en tableta líquida

130

Unidad

Unidad

25

47131816-007

Repuesto universal para aromatizador automático en aerosol

120

Unidad

Unidad

26

47131809-002

Pomadas para calzados negros para calzado de 45 cm3 como mínimo. Composición: solventes, ceras naturales y sintéticas.

380

Unidad

Pote

27

47131811-003

Jabón en polvo de 5 kilos, multi acción, lava y remueve las manchas, composición: tenso activos anionicos, tamponantes, coadyuvantes, sinergistas, colorantes,  nzima, blanqueador, óptico, fragancia y lauril sulfato de sodio.

75

Unidad

Paquete

28

47131810-001

VER PLANTILLA SICP

1.460

Unidad

Bidón

29

47131816-004

 VER PLANTILLA SICP

681

Unidad

Unidad

30

47121701-010

VER PLANTILLA SICP

1.610

Unidad

Paquete

31

47131603-001

VER PLANTILLA SICP

620

Unidad

Paquete

32

47131604-004

Escobillon

72

Unidad

Unidad

33

53131608-001

VER PLANTILLA SICP

2.236

Unidad

Unidad

34

47131811-001

Jabón de coco puro de 40gr. Como mínimo

400

Unidad

Paquete

35

47121806-002

Escurridor de vidrio

87

Unidad

Unidad

36

47131502-006

VER PLANTILLA SICP

1.620

Unidad

Unidad

37

47131603-004

VER PLANTILLA SICP

291

Unidad

Paquete

38

47131803-002

Desinfectante de ambientes

218

Unidad

Frasco

39

47121701-005

Bolsa para basura de 80 litros

1.050

Unidad

Paquete

40

47131503-001

VER PLANTILLA SICP

303

Unidad

Unidad

41

47131604-003

Escoba larga para techo

103

Unidad

Unidad

42

47131809-001

Cepillo para calzado

95

Unidad

Unidad

43

53131608-002

Jabón líquido para manos

393

Unidad

Pote

44

47121806-001

VER PLANTILLA SICP

310

Unidad

Frasco

45

47121702-001

Basurero de plástico chico

265

Unidad

Unidad

46

47121702-003

VER PLANTILLA SICP

108

Unidad

Unidad

47

53131608-002

Jabón líquido para lavarropas automáticas

22

Unidad

Unidad

48

47131829-001

VER PLANTILLA SICP

386

Unidad

Bidón

49

47131816-007

Repuesto de aromatizante de ambientes en gel

123

Unidad

Frasco

50

47131502-005

VER PLANTILLA SICP

1.199

Unidad

Unidad

51

47131831-001

Ácido muriático

199

Unidad

Unidad

52

47131803-005

Creolina

38

Litros

Botellas

53

47131803-006

VER PLANTILLA SICP

528

Unidad

Bidón

54

53131608-002

Jabón líquido perfumado

34

Unidad

Paquete

55

47131605-003

Cepillo plástico para ropa cerdas plásticas Tamaño: base 11,5 cm de largo x 3,5 de ancho, cerdas 3 cm como mínimo

96

Litros

Frascos

56

47121701-001

VER PLANTILLA SICP

1.790

Unidad

Unidad

57

47121701-006

VER PLANTILLA SICP

1.669

Unidad

Paquete

 58

47121804-001

Balde de plástico chico

153

Unidad

Paquete

59

47131605-002

VER PLANTILLA SICP

223

Unidad

Unidad

60

47131603-003

Esponja doble acción

601

Unidad

Unidad

61

47131604-005

Escoba metálica curva para jardín

148

Unidad

Unidad

62

47131711-9998

Perfume para vehículos con atomizador

214

Unidad

Unidad

63

12352104-003

Alcohol rectificado en botella de 900ml

344

Unidad

Unidad

64

53131603-002

Hoja de afeitar para navaja de peluquería

169

Unidad

Unidad

65

60106199-9945

Talco corporal mediano

125

Unidad

Unidad

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No aplica

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación: 

 

Ítems

PRIMERA BRIGADA AÉREA

PGA

SETAM

BRIGADA AEROTRANSPORTADA

CIAERE

BRIGADA LOGISTICA

CUARTEL GENERAL

COMREGAER

1

150

50

100

150

120

300

200

200

2

150

50

100

200

152

400

200

200

3

150

52

100

24

50

65

100

50

4

50

30

60

12

0

20

100

20

5

50

30

24

24

20

10

100

10

6

50

15

70

130

150

200

100

150

7

0

15

70

120

150

70

100

150

8

30

10

36

36

20

25

50

20

9

40

20

30

12

0

25

100

20

10

10

20

6

2

0

0

100

10

11

15

0

6

12

0

0

0

0

12

30

20

20

12

0

0

100

10

13

60

20

18

40

0

0

100

10

14

500

5

20

40

0

0

0

0

15

100

0

0

1.700

0

0

0

0

16

10

5

24

18

20

10

20

20

17

150

10

24

24

20

20

30

30

18

100

0

0

900

0

0

0

0

19

12

15

12

12

5

15

30

10

20

100

0

0

900

0

0

0

0

21

100

0

0

800

0

0

0

0

22

50

0

0

0

0

0

0

0

23

0

20

15

24

50

0

80

0

24

0

20

12

18

0

0

60

20

25

0

10

18

12

0

0

60

20

26

150

0

20

120

20

20

50

0

27

15

0

0

50

0

10

0

0

28

150

50

45

260

155

400

200

200

29

200

50

96

70

0

65

100

100

30

500

150

60

200

0

200

200

300

31

50

10

0

150

0

150

60

200

32

15

0

8

24

0

10

0

15

33

200

50

36

1.800

0

100

50

0

34

50

0

0

120

30

100

0

100

35

10

5

12

10

10

5

30

5

36

 

500

 

30

 

60

 

130

 

300

 

200

 

200

 

200

37

0

0

0

200

0

40

0

51

38

100

0

36

12

0

40

0

30

39

500

0

100

250

0

200

0

0

40

50

50

36

12

20

20

100

15

41

10

5

18

15

5

15

20

15

42

30

0

10

50

0

5

0

0

43

200

15

24

24

30

20

50

30

44

50

10

50

120

0

80

0

0

45

50

10

20

65

30

40

30

20

46

30

10

4

4

10

10

30

10

47

0

0

0

12

10

0

0

0

48

300

0

12

4

20

10

30

10

49

0

15

8

0

0

0

100

0

50

500

50

80

100

70

150

149

100

51

50

5

18

36

20

20

30

20

52

20

0

2

11

0

5

0

0

53

300

20

24

24

100

10

30

20

54

0

0

0

24

0

10

0

0

55

30

0

6

60

0

0

0

0

56

500

70

120

300

300

200

0

300

57

500

120

100

250

300

99

150

150

 58

50

10

0

45

10

8

0

30

59

30

12

24

52

20

15

50

20

60

200

13

24

61

52

100

50

101

61

0

12

12

54

0

20

50

0

62

55

0

20

24

0

15

100

0

63

300

0

0

30

9

5

0

0

64

120

0

0

39

0

10

0

0

65

100

0

0

20

0

5

0

0

 

 

 

PRIMERA BRIGADA AÉREA

A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna

  • Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios
  • En los Depósitos de los Departamentos de Administración y Finanzas Unidad Responsable Primera Brigada Aérea del Comando de la Fuerza Aérea y establecidas en las respectivas Órdenes de compras.
  • Dirección: Autopista Internacional Silvio Pettirossi y Confederación Sudamericana - Ñu Guazú Luque, Paraguay

Horario: Lunes a viernes de 07:00 hs hasta 11:30hs y de 14:30 hasta las 16:30 hs.

 

PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

 

A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna

  • Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios
  • En los Depósitos de los Departamentos de Administración y Finanzas Unidad Responsable PGA del Comando de la Fuerza Aérea y establecidas en las respectivas Órdenes de compras.
  • Dirección: Autopista Internacional Silvio Pettirossi y Confederación Sudamericana - Ñu Guazú Luque, Paraguay

Horario: Lunes a viernes de 07:00 hs hasta 11:30hs y de 14:30 hasta las 16:30 hs.

 

SETAM

A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna

  • Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios
  • En los Depósitos de los Departamentos de Administración y Finanzas Unidad Responsable  SETAM del Comando de la Fuerza Aérea y establecidas en las respectivas Órdenes de compras.
  • Dirección: Autopista Internacional Silvio Pettirossi y Confederación Sudamericana - Ñu Guazú Luque, Paraguay

Horario: Lunes a viernes de 07:00 hs hasta 11:30hs y de 14:30 hasta las 16:30 hs.

 

BRIGADA AEROTRANSPORTADA

 

A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna

  • Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios
  • En los Depósitos de los Departamentos de Administración y Finanzas Unidad Responsable BRIGADA AEROTRANSPORTADA del Comando de la Fuerza Aérea y establecidas en las respectivas Órdenes de compras.
  • Dirección: Avda. Gral. Aquino N° 1792 Ñu Guazú - Luque , Paraguay

Horario: Lunes a viernes de 07:00 hs hasta 11:30hs y de 14:30 hasta las 16:30 hs.

 

CIAERE

A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna

  • Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios
  • En los Depósitos de los Departamentos de Administración y Finanzas Unidad Responsable CIAERE del Comando de la Fuerza Aérea y establecidas en las respectivas Órdenes de compras.
  • Dirección: Avda. Gral. Aquino N° 1792 Ñu Guazú - Luque , Paraguay

Horario: Lunes a viernes de 07:00 hs hasta 11:30hs y de 14:30 hasta las 16:30 hs.

 

BRIGADA LOGISTICA

A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna

  • Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios
  • En los Depósitos de los Departamentos de Administración y Finanzas Unidad Responsable  BRIGADA LOGISTICA del Comando de la Fuerza Aérea y establecidas en las respectivas Órdenes de compras.
  • Dirección: Avda. Gral. Aquino N° 1792 Ñu Guazú - Luque , Paraguay

Horario: Lunes a viernes de 07:00 hs hasta 11:30hs y de 14:30 hasta las 16:30 hs.

 

CUARTEL GENERAL

A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna

  • Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios
  • En los Depósitos de los Departamentos de Administración y Finanzas Unidad Responsable CUARTEL GENERAL del Comando de la Fuerza Aérea y establecidas en las respectivas Órdenes de compras.
  • Dirección: Avda. Gral. Aquino N° 1792 Ñu Guazú - Luque , Paraguay

Horario: Lunes a viernes de 07:00 hs hasta 11:30hs y de 14:30 hasta las 16:30 hs.

 

COMREGAER

A partir de la firma del Contrato se emitirá la Orden de Compra, y una vez recepcionada la misma por el oferente deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, conforme a lo estipulado en la orden de compra interna

  • Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios
  • En los Depósitos de los Departamentos de Administración y Finanzas Unidad Responsable COMREGAER del Comando de la Fuerza Aérea y establecidas en las respectivas Órdenes de compras.
  • Dirección: Avda. Gral. Aquino N° 1792 Ñu Guazú - Luque , Paraguay

Horario: Lunes a viernes de 07:00 hs hasta 11:30hs y de 14:30 hasta las 16:30 hs.

 

 

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento y las condiciones requeridas para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)

Nota de Remisión/Acta de Recepción Final. (1)

Primera Brigada Aérea

Nota de Remisión/Acta de Recepción.

A los 05 (cinco) días hábiles contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de Compra emitida por el Administrador del Contrato.

Nota de Remisión/Acta de Recepción Final. (1)

PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

Nota de Remisión/Acta de Recepción.

A los 05 (cinco) días hábiles contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de Compra emitida por el Administrador del Contrato.

Nota de Remisión/Acta de Recepción Final. (1)  

SETAM

Nota de Remisión/Acta de Recepción.

A los 05 (cinco) días hábiles contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de Compra emitida por el Administrador del Contrato.

Nota de Remisión/Acta de Recepción Final. (1)

BRIGADA AEROTRANSPORTADA

Nota de Remisión/Acta de Recepción.

A los 05 (cinco) días hábiles contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de Compra emitida por el Administrador del Contrato.

Nota de Remisión/Acta de Recepción Final. (1)

CIAERE

Nota de Remisión/Acta de Recepción.

A los 05 (cinco) días hábiles contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de Compra emitida por el Administrador del Contrato.

Nota de Remisión/Acta de Recepción Final. (1)

BRIGADA LOGISTICA

Nota de Remisión/Acta de Recepción.

A los 05 (cinco) días hábiles contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de Compra emitida por el Administrador del Contrato.

Nota de Remisión/Acta de Recepción Final. (1)

CUARTEL GENERAL

Nota de Remisión/Acta de Recepción.

A los 05 (cinco) días hábiles contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de Compra emitida por el Administrador del Contrato.

Nota de Remisión/Acta de Recepción Final. (1)

COMREGAER

Nota de Remisión/Acta de Recepción.

A los 05 (cinco) días hábiles contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de Compra emitida por el Administrador del Contrato.

Criterios de Adjudicación

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la Convocante determine que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. Al momento de adjudicar el contrato, la Convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los Documentos de la Licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La notificación de la adjudicación de este proceso se realizará por:

Por escrito

1. Cuando la notificación sea por acto público, la fecha, hora y lugar de realización de dicho acto deberá darse a conocer por escrito a los oferentes, con por lo menos dos (02) días de antelación a su realización. La notificación por acto público sustituye la notificación personal.

2. La información de contacto (dirección física, mail, teléfono, fax) indicada en el formulario de oferta, se provee en carácter de declaración jurada y el oferente reconoce como válidas las comunicaciones o notificaciones que la convocante o la DNCP realicen a través de las mismas.

Por consiguiente, se constituye como medio idóneo de comunicación entre los intervinientes en el marco del proceso licitatorio. El oferente se compromete a mantener actualizados sus datos de contacto y a verificar diariamente su mail y demás vías de comunicación, de manera a darse por notificado de los eventos que surjan en cualquier etapa del proceso.

3. Cuando la notificación sea por escrito, la misma podrá ser realizada en el domicilio o por medio remoto de comunicación electrónica (fax, correo electrónico), declarado por el oferente en su oferta. Esta deberá acompañar una copia íntegra del acto administrativo de adjudicación. Igualmente la Convocante podrá acompañar una copia del informe de evaluación.

Si la Convocante no acompañare una copia del informe de evaluación, los oferentes podrán solicitarlo por escrito a la misma. Dicha solicitud suspenderá el plazo para interponer protestas contra la adjudicación, hasta tanto se haga entrega del informe de evaluación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.