Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
            
                            
                                            RUC
                                    
                80096504-3
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                AGUSTIN GAVILAN VIERA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                06-02-2024 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28001-24-237978
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                12-03-2024 - 14:59:38
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 172.244.632
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                05/2024
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                29-02-2024
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2025-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                29-02-2024
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2025
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 171.473.550
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 159.953.185
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            437943
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE TÓNERES AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ingenieria
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        