Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
            
                            
                                            RUC
                                    
                1379066-8
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                05-01-2024 - 08:30:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12005-24-241016
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                31-07-2024 - 08:31:08
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 6.620.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                08
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                04-03-2024
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                04-03-2024
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2024
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 6.614.222
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 6.169.840
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            436954
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD N° 10/2024 Adquisición de elementos de limpieza y aseo personal
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        
                                    Categoría
                            
            12 - Elementos e insumos de limpieza
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        