Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
            
                            
                                            RUC
                                    
                787858-3
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                KARINA ELIZABETH ALEGRE ROMERO
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                16-11-2023 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12005-23-235225
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                06-12-2023 - 11:40:29
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 24.689.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                114
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                22-11-2023
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                22-11-2023
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 24.667.534
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 23.010.232
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            434478
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE CORTINAS Y ALFOMBRAS PARA LA DIGECOSO
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        
                                    Categoría
                            
            23 - Muebles y Enseres
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        