Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80064165-5
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                06-06-2023 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12005-23-228248
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                22-06-2023 - 14:33:01
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 29.800.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                36/23
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                14-06-2023
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                14-06-2023
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 29.773.722
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 28.043.155
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            431434
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        