Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                PARASOFT S.R.L.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80000727-1
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                AGUSTIN GAVILAN VIERA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                14-11-2023 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28001-23-236753
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                14-12-2023 - 12:39:22
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 30.187.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                59/2023
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                04-12-2023
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                04-12-2023
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 30.160.654
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 28.134.283
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            428383
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PROYECTOR PARA EL AULA MAGNA DE LA FIUNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ingenieria
        
                                    Categoría
                            
            24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        