Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
            
                            
                                            RUC
                                    
                80013889-9
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Christian Ramón Garay Irala
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                07-11-2023 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-23019-23-234908
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                04-12-2023 - 15:38:42
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 6.624.750
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                41/2023
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                27-11-2023
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                27-11-2023
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                20-12-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 6.618.968
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 6.174.267
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            428377
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE SERVICIO DE PAGO DE MEMBRESIA LACNIC
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        
                                    Categoría
                            
            7 - Servicios Técnicos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        