Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80003182-2
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                MAURO FERNANDO NAVARES SALINAS
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                07-11-2022 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-23026-22-220978
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                18-11-2022 - 15:37:48
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 19.360.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                13/22
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                15-11-2022
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                16-11-2022
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                05-12-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 19.360.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 18.235.712
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            421065
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA SEDECO
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        