Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                Itinera S.A
            
                            
                                            RUC
                                    
                80072876-9
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Gloria Leticia Zarza Pascottini
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                20-10-2022 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-23001-22-220703
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                15-11-2022 - 13:53:43
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 60.000.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                057/2022
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                04-11-2022
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2023-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                04-11-2022
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 29.584.982
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 28.693.292
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418855
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             SERVICIO DE RETIRO DE DESECHOS NO QUÍMICOS PARA EL INTN PLURIANUAL 
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Intn
        
                                    Categoría
                            
            2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        