Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
            
                            
                                            RUC
                                    
                80096504-3
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Mirna Ortiz Gomez
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                13-10-2022 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12008-22-223760
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                13-12-2022 - 10:24:59
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 23.470.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                571-2022
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                04-11-2022
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                04-11-2022
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 11.724.652
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 11.043.169
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            417553
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 39/2022 - "ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y PARA EL CENTRO NACIONAL DE SANGRE - MSPYBS" PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        