Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                CASA MODIGA SA 
            
                            
                                            RUC
                                    
                80001423-5
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                David Rene Torres Ayala
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                11-11-2022 - 09:30:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CO-12008-22-223499
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                12-12-2022 - 12:24:00
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 28.003.230
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                06/2022
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                01-12-2022
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                01-12-2022
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 21.014.474
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 20.761.304
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            411569
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            "Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"
        
                                    Categoría
                            
            14 - Productos Alimenticios
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CO - Concurso de Ofertas
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        