Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                19 DE ENERO S.R.L.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80098902-3
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                DIEGO GABRIEL BENITEZ AMARILLA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                28-10-2022 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12008-22-221856
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                30-11-2022 - 11:05:56
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 37.997.124
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                26/2022
            
        
                                            
                        Monto Total de Contratación
                                    
                ₲ 43.514.854
            
                            
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                23-11-2022
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                23-11-2022
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 37.796.085
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 35.589.489
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            410432
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Uniformes para Equipos de Perforación del SENASA
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA
        
                                    Categoría
                            
            10 - Textiles, vestuarios y calzados
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        