Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                VISIÓN+DESARROLLO S.R.L.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80083840-8
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Cesar Armando Caballero Valdez
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                14-10-2022 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12001-22-220531
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                11-11-2022 - 14:48:35
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 1.604.120
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                04/2022
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                07-11-2022
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                07-11-2022
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 1.602.662
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 1.553.080
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            410263
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos de Papel
        
                                    Convocante
                            
            Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Consejo de la Defensa
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        