Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                DIVISERV SA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80020475-1
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                LADISLAO CASCO TAMAY
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                13-09-2022 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CO-23014-22-219373
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                19-10-2022 - 08:02:06
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 208.900.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                11/2022
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                13-10-2022
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                14-10-2022
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                14-01-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 208.715.788
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 196.584.395
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409858
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE HARDWARE
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo
        
                                    Categoría
                            
            24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CO - Concurso de Ofertas
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        