Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80033363-2
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                DIANA  INSFRÁN
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                24-11-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12014-21-209426
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                13-12-2021 - 12:18:26
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 52.054.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                15
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                07-12-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                07-12-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-03-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 51.676.392
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 48.672.752
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404363
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Mujer (MM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de la Mujer
        
                                    Categoría
                            
            18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        