Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
            
                            
                                            RUC
                                    
                3908767-0
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                OSCAR RAMÓN ARMOA AVALOS
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                20-04-2022 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12005-22-212864
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                12-05-2022 - 10:44:32
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 20.602.700
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                40
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                29-04-2022
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                29-04-2022
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 20.584.532
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 19.388.078
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404178
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD N° 17/22 - Adq. de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner - BACO - Ad referendum.
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        