Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                INECIO MARTINEZ TORALES
            
                            
                                            RUC
                                    
                3531828-7
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                ROQUE GERMAN CACERES TORALES
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                25-05-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-30152-21-200364
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                16-06-2021 - 14:19:22
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 44.177.600
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                38/2021
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                04-06-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                11-06-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2021
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 0
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 0
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            398013
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS PARA HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Presidente Franco
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Presidente Franco
        
                                    Categoría
                            
            18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        