Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                PARASOFT S.R.L.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80000727-1
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Giancarlo Gonzalez
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                03-11-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-25002-21-209452
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                13-12-2021 - 14:13:37
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 173.234.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                56666
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                03-12-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                03-12-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                03-04-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 172.572.436
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 167.217.930
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            397878
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD 6495 Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        
                                    Categoría
                            
            24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        