Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
            
                            
                                            RUC
                                    
                3200078-2
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                CARMEN  CAMPUZANO
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                24-05-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                LP-12016-21-200094
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                10-06-2021 - 13:27:11
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 4.166.620.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                05/2021
            
        
                                            
                        Monto Total de Contratación
                                    
                ₲ 4.262.568.952
            
                            
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                25-05-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                20 Meses
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                26-05-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                26-01-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 4.162.945.800
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 3.920.978.800
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            396057
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social
        
                                    Categoría
                            
            2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            LPN - Licitación Pública Nacional
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        