Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL 
            
                            
                                            RUC
                                    
                80014633-6
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                LIDIO TRINIDAD BENITEZ
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                09-06-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28002-21-201184
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                07-07-2021 - 09:28:37
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 1.818.400
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                06/2021
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                30-06-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                01-07-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2021
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 1.816.796
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 1.753.349
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            393807
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel 
        
                                    Convocante
                            
            Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad Politecnica
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        