Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                PAPELERA GUAIRA SA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80022417-5
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                GUIDO ALEXANDER MORA BENITEZ
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                18-05-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-23009-21-200561
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                22-06-2021 - 11:29:18
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 880.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                23
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                15-06-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                16-06-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                25-06-2021
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 879.200
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 876.000
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            393800
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE TÓNER Y PRODUCTOS DE PAPEL
        
                                    Convocante
                            
            Comisión Nacional de Valores (CNV)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Comision Nacional de Valores
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        