Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                PRINTEC SA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80018668-0
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Sandra Liliana Arce Aguero
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                24-05-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12003-21-200298
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                15-06-2021 - 13:53:37
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 3.748.667
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                84/2021
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                10-06-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2021-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                10-06-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2021
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 3.744.694
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 3.527.038
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392815
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE INFORMATICA 
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        
                                    Categoría
                            
            24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        