Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                Telma Celina Villasboa
            
                            
                                            RUC
                                    
                2922317-2
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Fernando Antonio Espinola Martinez
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                20-09-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12005-21-205869
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                19-10-2021 - 14:34:12
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 6.937.700
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                04
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                11-10-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                11-10-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2021
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 6.937.700
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 6.528.691
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392811
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS E IMPRESIONES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Instituto de Altos Estudios Estrategicos
        
                                    Categoría
                            
            8 - Publicidad y Propaganda
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        