Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                HERNAN OSVALDO ALMEIDA MELGAREJO
            
                            
                                            RUC
                                    
                1247876-8
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                ISIDRO MANUEL FERRIOL CAÑETE
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                13-04-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28003-21-198996
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                07-05-2021 - 09:12:17
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 2.765.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                02/2021
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                05-05-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                06-05-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                19-05-2021
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 2.762.562
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 2.601.991
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392553
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERV. DE IMPRESIÓN DE FACTURAS
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        
                                    Categoría
                            
            7 - Servicios Técnicos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        