Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
            
                            
                                            RUC
                                    
                2373251-2
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                CARLOS JORGE RODRIGUEZ ZARZA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                18-11-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-23006-21-208992
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                10-12-2021 - 12:37:34
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 7.800.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                392292_01
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                30-11-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                30-11-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2021
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 7.793.122
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 7.340.155
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392292
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Instituto Paraguayo del Indigena
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        