Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
            
                            
                                            RUC
                                    
                3746091-9
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                HERNAN ARTURO MAYOR GONZALEZ
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                28-01-2022 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CO-12003-22-213963
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                08-06-2022 - 14:26:37
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 75.692.751
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                5/22
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                28-04-2022
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                13-05-2022
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                12-06-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 53.023.604
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 49.928.001
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            382818
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            READECUACION Y REPARACIONES VARIAS PARA LA OFICINA DE ATENCION DE LA LINEA 137 S.O.S. MUJER Y PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Interior (M.I.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana
        
                                    Categoría
                            
            2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CO - BID - Concurso de Ofertas (CO/CP)
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        