Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
            
                            
                                            RUC
                                    
                1379066-8
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                ALBERTO RODRIGO GONZALEZ MARTÍNEZ
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                02-06-2020 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28001-20-190317
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                10-08-2020 - 14:00:09
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 29.892.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                01/2020
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                07-07-2020
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                07-07-2020
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                07-08-2020
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 29.892.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 28.156.087
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            377965
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Filosofia
        
                                    Categoría
                            
            12 - Elementos e insumos de limpieza
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Combinado
        