Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                MASTER SOFT PARAGUAY SRL
            
                            
                                            RUC
                                    
                80007525-0
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                VICTOR RAMÓN PEDROZO SARAVIA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                13-08-2020 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12005-20-190763
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                28-08-2020 - 11:41:35
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 31.768.660
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                16
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                25-08-2020
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                25-08-2020
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                01-09-2020
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 31.768.660
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 29.923.767
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            376466
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos Informáticos
        
                                    Convocante
                            
            Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
        
                                    Categoría
                            
            24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        