Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                Ceres Group S.A
            
                            
                                            RUC
                                    
                80091233-0
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Celso Javier Pereira Collante
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                03-12-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12013-19-185738
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                26-12-2019 - 12:22:00
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 42.765.885
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                667
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                20-12-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                20-12-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 42.765.885
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 40.282.354
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            372174
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD N° 205/2019 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        
                                    Categoría
                            
            23 - Muebles y Enseres
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        