Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                Elvio Zoilo Acevedo Velázquez
            
                            
                                            RUC
                                    
                1555283-7
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Rossana Karina Cáceres
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                28-11-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12008-19-184469
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                19-12-2019 - 13:10:33
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 39.316.667
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                16/2019
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                06-12-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                16-12-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 39.316.667
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 37.033.444
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            369688
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación del Servicio de Reparación de la Maquina grafica Offset 
        
                                    Convocante
                            
            Hospital Nacional  / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital Nacional 
        
                                    Categoría
                            
            2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        