Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE 
            
                            
                                            RUC
                                    
                2468408-2
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                BLAS ARTURO GALEANO MONTANIA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                26-11-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28007-19-186079
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                27-12-2019 - 15:43:53
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 4.125.250
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                07/2019
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                13-12-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                13-12-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 4.125.240
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 3.998.182
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            369268
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQ. DE NOTEBOOK Y FOTOCOPIADORA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino
        
                                    Categoría
                            
            24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        