Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                Telma Celina Villasboa
            
                            
                                            RUC
                                    
                2922317-2
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                ANGELES MARIA GABRIELA ARGUELLO OJEDA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                06-08-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-13001-19-177143
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                05-09-2019 - 16:26:56
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 35.953.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                34
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                30-08-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                30-08-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 35.953.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 33.865.111
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            363242
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQ. DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción
        
                                    Categoría
                            
            7 - Servicios Técnicos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        