Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
            
                            
                                            RUC
                                    
                1049081-7
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                CARLOS ALBERTO SOSA JARA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                25-06-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-25004-19-174832
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                24-07-2019 - 16:56:05
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 23.127.500
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                003
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                10-07-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                10-07-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-07-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 23.127.500
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 21.784.423
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            363161
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Annp
        
                                    Categoría
                            
            12 - Elementos e insumos de limpieza
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        