Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80064165-5
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                lorena Burgel
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                12-11-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-25005-19-185510
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                23-12-2019 - 15:49:17
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 167.910.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                133/2019
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                10-12-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                11-12-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                23-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 167.496.225
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 157.744.963
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362892
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA EL DPTO. DE TESORERIA
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        