Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
            
                            
                                            RUC
                                    
                3200078-2
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                PATRICIO LESME GONZALEZ
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                04-09-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                LP-25007-19-177717
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                19-09-2019 - 09:57:19
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 849.436.114
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                137
            
        
                                            
                        Monto Total de Contratación
                                    
                ₲ 954.102.780
            
                            
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                09-09-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                09-09-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                08-11-2020
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 652.172.995
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 614.301.410
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362613
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        
                                    Categoría
                            
            2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            LPN - Licitación Pública Nacional
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        