Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                TUPI RAMOS GENERALES S.A. 
            
                            
                                            RUC
                                    
                80031970-2
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                NESTOR SANTIAGO ZARACHO SEGOVIA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                27-08-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CO-23020-19-178322
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                30-09-2019 - 08:39:19
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 122.600.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                33/2019
            
        
                                            
                        Monto Total de Contratación
                                    
                ₲ 131.000.000
            
                            
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                25-09-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                25-09-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 122.600.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 115.480.282
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362512
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de acondicionadores de aire, sillas giratorias, visicooler, cafetera y microondas
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Forestal Nacional (INFONA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc - Instituto Forestal Nacional
        
                                    Categoría
                            
            23 - Muebles y Enseres
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CO - Concurso de Ofertas
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        