Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                VAZPI SRL 
            
                            
                                            RUC
                                    
                80008022-0
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                AGUSTIN GAVILAN VIERA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                29-10-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28001-19-184537
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                19-12-2019 - 15:20:29
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 2.763.760
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                62/2019
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                29-11-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                29-11-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2020
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 2.763.760
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 2.670.124
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362494
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE LIBROS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ingenieria
        
                                    Categoría
                            
            24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        