Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                FRIGON S.A.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80025668-9
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                CRISTIAN FERNANDO DUARTE FERNANDEZ
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                17-05-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-13001-19-172741
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                13-06-2019 - 09:14:40
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 19.878.750
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                02/19
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                06-06-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                06-06-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                26-06-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 19.878.750
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 18.724.336
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            361701
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu
        
                                    Categoría
                            
            7 - Servicios Técnicos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        