Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Administrador del Contrato
Fecha de la Resolución
25-04-2019 - 07:30:00
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171931
Emisión del CC
29-05-2019 - 15:33:39
Monto Adjudicado
₲ 29.280.000
Número de Contrato
06-07/2019
Fecha de Firma del Contrato
24-05-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.579.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361658
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Oficina y Resmas de Papel
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote