Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                TUPI RAMOS GENERALES S.A. 
            
                            
                                            RUC
                                    
                80031970-2
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                12-11-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CO-12005-19-181315
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                25-11-2019 - 09:49:31
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 16.256.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                110
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                20-11-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                20-11-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 16.256.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 15.311.971
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            361273
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        
                                    Categoría
                            
            23 - Muebles y Enseres
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CO - Concurso de Ofertas
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        