Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                COPEL S.A.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80027183-1
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Neris Aguilar Rojas
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                10-07-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                LP-28001-19-174978
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                26-07-2019 - 15:18:04
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 20.981.974
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                125/2019
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                25-07-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                25-07-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2020
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 20.981.974
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 19.911.845
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            359107
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            LPN - Licitación Pública Nacional
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        