Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                WINNET S.A.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80100503-5
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                NORMA TERESITA ALFONSO
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                12-04-2019 - 12:36:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28002-19-171138
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                10-05-2019 - 15:49:32
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 25.000.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                008;009
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                07-05-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                07-05-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 25.000.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 23.548.182
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            358870
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
        
                                    Convocante
                            
            Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fac. de Ing. Agronomica
        
                                    Categoría
                            
            12 - Elementos e insumos de limpieza
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        