Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                SERVIPRO S.R.L.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80003499-6
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                ATILIO JAVIER CAMERON RUIZ DIAZ
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                21-05-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                LP-13003-19-173381
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                26-06-2019 - 16:15:21
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 682.550.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                13
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                13-06-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                13-06-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                11-08-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 682.550.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 642.912.460
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355026
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            LPN - Licitación Pública Nacional
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        