Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                PINTUPAR SRL
            
                            
                                            RUC
                                    
                80021413-7
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Vicente Galeano
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                01-02-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CO-12001-19-169453
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                25-03-2019 - 18:50:46
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 29.700.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                13
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                08-03-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2019-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                08-03-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 29.700.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 27.975.241
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            353726
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Artículos de Ferretería, Pintura, Plomería y Electricidad para la SENATUR
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        
                                    Categoría
                            
            18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CO - Concurso de Ofertas
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        