Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                GRAFICA MONARCA S.R.L.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80013965-8
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Mirian Verónica Del Puerto Cabrera
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                19-11-2018 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28004-18-164781
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                08-12-2018 - 09:55:27
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 51.313.744
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                PBS/CD/25/2018
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                05-12-2018
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                05-12-2018
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2018
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 51.313.744
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 48.333.814
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            353062
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Impresiones 
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        
                                    Categoría
                            
            7 - Servicios Técnicos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        