Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                BASE BASE SA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80027139-4
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                08-03-2018 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CO-12005-18-155054
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                02-05-2018 - 11:36:48
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 5.948.690
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                46
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                27-03-2018
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                10 Meses
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                27-03-2018
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2018
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 5.948.690
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 5.806.045
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339182
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Elementos de Limpieza
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        
                                    Categoría
                            
            12 - Elementos e insumos de limpieza
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CO - Concurso de Ofertas
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        