Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                GRAFICA MONARCA S.R.L.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80013965-8
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                María de Lourdes Guillén Irrazabal
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                11-05-2018 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-11002-18-158455
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                23-07-2018 - 17:22:26
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 3.962.500
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                0082
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                31-05-2018
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                31-05-2018
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                08-06-2018
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 3.962.500
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 3.768.266
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            337382
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de impresión de credenciales para la H. Cámara de Senadores
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        
                                    Categoría
                            
            7 - Servicios Técnicos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        