Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                MOLMAN S.A.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80014304-3
            
        
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                26-09-2014 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-25002-14-97349
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                10-11-2014 - 07:51:29
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 256.250
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                56173
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                03-11-2014
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                120 Días
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 256.250
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 255.318
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            278515
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Herramientas y Elementos de Soporte para la Gestión Informática Institucional
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        
                                    Categoría
                            
            18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        