Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                PAPELERA GUAIRA SRL
            
                            
                                            RUC
                                    
                80022417-5
            
        
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CO-12005-11-31864
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                11-08-2011 - 15:56:22
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 72.743.758
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                51/11
            
        
                                            
                        Monto Total de Contratación
                                    
                ₲ 87.280.102
            
                            
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                03-08-2011
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                4 Meses
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 72.743.758
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 72.743.758
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            214215
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Útiles de Oficina
        
                                    Convocante
                            
            Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CO - Concurso de Ofertas
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        