Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1334-2024-102 29-07-2024 80007371-1 INTER-EXPRESS S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 12.995.000
1014-2024-14 26-07-2024 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Presidencia de la República ₲ 6.101.214
1014-2024-13 26-07-2024 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Presidencia de la República ₲ 7.454.000
1014-2024-12 26-07-2024 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Presidencia de la República ₲ 13.508.000
1030-2024-88 26-07-2024 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 16.705.333
1334-2024-96 25-07-2024 80007371-1 INTER-EXPRESS S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 24.100.000
1018-2024-6 25-07-2024 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Presidencia de la República ₲ 8.449.844
1313-2024-2 25-07-2024 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Direccion Nacional de Transporte ₲ 3.608.200
1285-2024-35 24-07-2024 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología ₲ 4.974.996
1640-2024-35 23-07-2024 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ₲ 9.697.212
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